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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000589
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12494164
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.819.466
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            99358
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-08-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 41.654.060
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.165.406
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 163.284
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.249.622
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 833.081
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80056945-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN N° 14/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23016-17-151677
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.544.574.863
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.421.923.486
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.318.392.132
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            337658
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        