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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000662
Nro. de Timbrado
12068213
Monto de la Factura
₲ 10.785.000
Nro. de Orden de Pago
93207
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.256.338
IVA
₲ 980.455

Retención DNCP
₲ 38.434
Retención IVA
₲ 294.137
Retención Renta
₲ 196.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
LPN SBE N°08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-141833
Monto Contrato
₲ 56.449.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.449.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.682.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331849
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal