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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004334
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 329.360
Nro. de Orden de Pago
95436
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.418
IVA
₲ 29.942

Retención DNCP
₲ 1.174
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LPN SBE N° 02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135446
Monto Contrato
₲ 439.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.716.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.872.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal