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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003534
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11563114
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 902.160
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            89906
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-03-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 820.145
        
                                    IVA
                            
            ₲ 82.015
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.281
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            APOLO 11 S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80022850-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN SBE N° 02/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23016-17-135446
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 439.180.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 386.716.649
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 374.872.079
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319534
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        