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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000451
Nro. de Timbrado
11910542
Monto de la Factura
₲ 211.183.000
Nro. de Orden de Pago
7599
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.481.152
IVA
₲ 1.225.559
Retención DNCP
₲ 51.801
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAMBDA S.A.
RUC
80044360-8
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-128901
Monto Contrato
₲ 895.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.516.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.587.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316434
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana