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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0000451
Nro. de Timbrado
11910542
Monto de la Factura
₲ 211.183.000
Nro. de Orden de Pago
7598
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.058.630
IVA
₲ 5.914.421

Retención DNCP
₲ 249.985
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAMBDA S.A.
RUC
80044360-8
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-128901
Monto Contrato
₲ 895.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.516.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.587.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316434
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana