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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001 0000464
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12214653
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            9621
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-07-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 473.182
        
                                    IVA
                            
            ₲ 43.017
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI-TECNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80061898-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            40/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-16-131112
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 526.265.918
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 299.687.245
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 298.540.117
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316164
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDORES EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (PLURIANUAL)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        