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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000298
Nro. de Timbrado
13509278
Monto de la Factura
₲ 698.649.000
Nro. de Orden de Pago
1507
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.073.360
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.277.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-22005-19-180127
Monto Contrato
₲ 2.095.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.649.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.199.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366217
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu