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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001231
Nro. de Timbrado
13653331
Monto de la Factura
₲ 1.920.007.359
Nro. de Orden de Pago
1500010520
Fecha de Orden de Pago
14-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.532.750
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.449.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 57.600.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 119.424.760

Datos del Contrato

Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/PS N° 81/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166779
Monto Contrato
₲ 132.331.210.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.260.100.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.206.343.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar