Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4096
Nro. de Timbrado
13499666
Monto de la Factura
₲ 73.166.600
Nro. de Orden de Pago
1500006971
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.486.642
IVA
₲ 6.651.509

Retención DNCP
₲ 258.079
Retención IVA
₲ 1.995.453
Retención Renta
₲ 1.995.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 430.973

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR/PS N° 78/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166802
Monto Contrato
₲ 877.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.703.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.762.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347186
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar