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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-779/787
Nro. de Timbrado
12476781
Monto de la Factura
₲ 1.205.312.000
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.146.229.797
IVA
₲ 109.573.818

Retención DNCP
₲ 4.295.294
Retención IVA
₲ 32.872.146
Retención Renta
₲ 21.914.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
1338-2017-0177
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-153207
Monto Contrato
₲ 2.165.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.059.723.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MOLINO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar