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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11783/786/11796/799
Nro. de Timbrado
14139423
Monto de la Factura
₲ 77.670.253
Nro. de Orden de Pago
1500010905
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.159.729
IVA
₲ 7.060.932
Retención DNCP
₲ 273.965
Retención IVA
₲ 2.118.279
Retención Renta
₲ 2.118.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR/PS N° 71/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167383
Monto Contrato
₲ 2.302.960.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.310.124.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.968.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar