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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003695
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14374179
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.841.680
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500014438
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-09-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.444.366
        
                                    IVA
                            
            ₲ 621.971
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.132
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 186.591
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 186.591
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
        
                                    RUC
                            
            80026336-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR/PS N° 70/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-18-167372
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.175.319.252
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.165.319.252
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.038.992.517
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            352666
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        