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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4053/4101/02/04/
Nro. de Timbrado
13697607
Monto de la Factura
₲ 8.950.947.566
Nro. de Orden de Pago
1500009759
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.583.798
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 34.729.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 268.528.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.601.105.665

Datos del Contrato

Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PS
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166777
Monto Contrato
₲ 211.007.088.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.122.082.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.926.567.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar