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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3841/3883
Nro. de Timbrado
13697607
Monto de la Factura
₲ 1.562.785.450
Nro. de Orden de Pago
1500008214
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.926.668
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.019.260
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 46.540.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.315.298.853

Datos del Contrato

Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PS
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166777
Monto Contrato
₲ 211.007.088.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.122.082.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.926.567.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar