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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000208
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12675728
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.141.343
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            148
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-02-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-02-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.126.284
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.059
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Construpar S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80061065-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            64/16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22007-16-133780
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.085.380.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.082.297.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.078.361.874
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317933
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        