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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000639
Nro. de Timbrado
11968042
Monto de la Factura
₲ 98.800.000
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
02-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.440.727
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 359.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
60/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-133797
Monto Contrato
₲ 1.041.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.682.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317933
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua