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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Nro. de Timbrado
12476084
Monto de la Factura
₲ 16.406.720
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.347.059
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.661
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
52/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-130976
Monto Contrato
₲ 1.302.006.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.006.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.297.271.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314344
Nombre de la Licitación
Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa-Ad Referendum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua