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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            005-003-0000054
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.124.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000017024
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-08-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.908.885
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.374.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 130.946
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.012.473
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
        
                                    RUC
                            
            80023782-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            339/21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-207428
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.971.164.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.798.646.060
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.646.262.430
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399859
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 136-21 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        