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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000504
Monto de la Factura
₲ 25.050.700
Nro. de Orden de Pago
2000019591
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.573.847
IVA
₲ 2.277.336

Retención DNCP
₲ 88.361
Retención IVA
₲ 683.201
Retención Renta
₲ 683.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
195-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203816
Monto Contrato
₲ 29.160.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.027.797.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.472.726.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392662
Nombre de la Licitación
LPN SBE 52-21 ADQUISICIÓN DE SET DE BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICAS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips