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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009681
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 697.734.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000682
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 656.599.410
        
                                    IVA
                            
            ₲ 63.430.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.461.098
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 19.029.109
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 19.029.109
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DEZETA S.A
        
                                    RUC
                            
            80019208-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            001-2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-198513
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.491.808.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.371.577.452
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.885.345.660
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385522
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 43-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS PACS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        