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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0005855
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.578.140
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000014944
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.254.202
        
                                    IVA
                            
            ₲ 507.104
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.676
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 152.131
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 152.131
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SALOTEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80019889-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            092/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-200172
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.690.452.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.772.985.484
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.553.877.930
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366046
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 110-19 ADQUISICION DE KITS DE SABANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO EN EL I.P.S
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        