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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0016681
Monto de la Factura
₲ 20.936.265
Nro. de Orden de Pago
2000015889
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.501.034
IVA
₲ 996.965

Retención DNCP
₲ 77.364
Retención IVA
₲ 299.090
Retención Renta
₲ 598.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 460.598

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
474/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198808
Monto Contrato
₲ 6.279.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.626.575.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.262.247.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips