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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005735
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.888.888
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000014128
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.075.110
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.353.535
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 207.717
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.606.061
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PARASOFT S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000727-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            004/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-202771
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.119.999.968
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.119.999.968
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.029.006.984
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373357
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE Nº 149-19 RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO CAD - AD REFERENDUM 2020
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        