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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0075842
Monto de la Factura
₲ 3.845.000
Nro. de Orden de Pago
2000015249
Fecha de Orden de Pago
04-03-2022
Fecha Emisión Cheque
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.235
IVA
₲ 349.545

Retención DNCP
₲ 13.562
Retención IVA
₲ 104.864
Retención Renta
₲ 104.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 211.475

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
53-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198856
Monto Contrato
₲ 845.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.452.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.878.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips