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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000304
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 32.801.154
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000020058
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.867.377
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.981.923
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 115.699
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 894.577
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 894.577
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            347-2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-208054
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.458.190.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.220.914.627
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.091.826.219
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392312
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        