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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003365
Monto de la Factura
₲ 1.629.868
Nro. de Orden de Pago
2000015239
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.779
IVA
₲ 148.170

Retención DNCP
₲ 5.749
Retención IVA
₲ 44.451
Retención Renta
₲ 44.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
125-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199473
Monto Contrato
₲ 4.181.249.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.179.058.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.936.241.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390340
Nombre de la Licitación
LPN SBE 76-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips