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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000601
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.096.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000015975
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-05-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.292.712
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.554.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 137.902
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.066.255
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.066.255
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 5.532.876
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            56-2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-199023
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 261.576.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 251.802.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 213.813.835
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            370370
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        