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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 1.412.917.000
Nro. de Orden de Pago
2000020440
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.406.064.352
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.482.118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
340/21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207427
Monto Contrato
₲ 10.942.031.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.468.743.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.290.558.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399859
Nombre de la Licitación
LPN 136-21 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips