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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0094285
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.904.166
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000912
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.784.288
        
                                    IVA
                            
            ₲ 173.106
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.717
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 51.932
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 51.932
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 7.617
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            253-21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-207100
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 893.181.309
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 892.182.664
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 826.178.229
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            377531
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        