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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000453
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 116.114.109
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000026880
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 109.371.047
        
                                    IVA
                            
            ₲ 10.555.828
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 409.566
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.166.748
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.166.748
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            281/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-205883
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.512.779.763
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.721.364.475
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.865.086.003
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            383793
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        