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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008784
Monto de la Factura
₲ 48.404.400
Nro. de Orden de Pago
2000019664
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.593.424
IVA
₲ 4.400.400

Retención DNCP
₲ 170.736
Retención IVA
₲ 1.320.120
Retención Renta
₲ 1.320.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202936
Monto Contrato
₲ 5.912.033.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.054.470.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.934.118.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips