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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 175.030.000
Nro. de Orden de Pago
1500000896
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.881.936
IVA
₲ 8.334.762

Retención DNCP
₲ 646.778
Retención IVA
₲ 2.500.429
Retención Renta
₲ 5.000.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
123/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202919
Monto Contrato
₲ 1.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.090.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips