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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045777
Monto de la Factura
₲ 20.672.000
Nro. de Orden de Pago
2000024018
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.471.520
IVA
₲ 1.879.273

Retención DNCP
₲ 72.916
Retención IVA
₲ 563.782
Retención Renta
₲ 563.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
121/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202917
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.046.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips