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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007096
Monto de la Factura
₲ 450.520.320
Nro. de Orden de Pago
2000026906
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.960.098
IVA
₲ 40.956.393
Retención DNCP
₲ 1.589.108
Retención IVA
₲ 12.286.918
Retención Renta
₲ 12.286.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
325/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-206791
Monto Contrato
₲ 13.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.173.724.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.524.292.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-20 CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS EXTERIORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips