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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002310
Monto de la Factura
₲ 322.150.000
Nro. de Orden de Pago
2000013931
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.299.832
IVA
₲ 29.286.364

Retención DNCP
₲ 1.136.311
Retención IVA
₲ 8.785.909
Retención Renta
₲ 8.785.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
076/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199516
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.105.258.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.983.305.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385520
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips