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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-011-0001114
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.140.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000015976
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-05-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.897.753.545
        
                                    IVA
                            
            ₲ 376.363.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.602.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 112.909.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 112.909.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONDOR SACI
        
                                    RUC
                            
            80002514-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            436/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-210530
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.175.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.098.296.376
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.221.223.972
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402070
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 152-21 ADQUISICION DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE AREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        