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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002119
Monto de la Factura
₲ 82.608.050
Nro. de Orden de Pago
1500000718
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.146.720
IVA
₲ 6.247.442

Retención DNCP
₲ 296.279
Retención IVA
₲ 1.874.233
Retención Renta
₲ 2.290.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
059-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197616
Monto Contrato
₲ 19.571.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.027.451.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.695.895.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366476
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips