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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013454
Monto de la Factura
₲ 49.392.981
Nro. de Orden de Pago
2000013079
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.524.596
IVA
₲ 4.490.271

Retención DNCP
₲ 174.223
Retención IVA
₲ 1.347.081
Retención Renta
₲ 1.347.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
059-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197616
Monto Contrato
₲ 19.571.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.027.451.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.695.895.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366476
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips