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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0001570
Monto de la Factura
₲ 49.875.776
Nro. de Orden de Pago
1500000657
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.979.355
IVA
₲ 4.534.161

Retención DNCP
₲ 175.925
Retención IVA
₲ 1.360.248
Retención Renta
₲ 1.360.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
393/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200703
Monto Contrato
₲ 22.455.995.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.774.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.345.623.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips