- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008012
Monto de la Factura
₲ 922.768.482
Nro. de Orden de Pago
2000012965
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.347.213
IVA
₲ 83.888.044
Retención DNCP
₲ 3.254.856
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 25.166.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
093/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200173
Monto Contrato
₲ 3.690.452.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.690.452.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.576.274.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366046
Nombre de la Licitación
LPN SBE 110-19 ADQUISICION DE KITS DE SABANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO EN EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
