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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004625
Monto de la Factura
₲ 754.397.490
Nro. de Orden de Pago
2000014400
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.587.570
IVA
₲ 68.581.590

Retención DNCP
₲ 2.660.966
Retención IVA
₲ 20.574.477
Retención Renta
₲ 20.574.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
64-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197686
Monto Contrato
₲ 9.051.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.806.333.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.048.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385600
Nombre de la Licitación
LPN 92-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips