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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000822
Monto de la Factura
₲ 10.266.630
Nro. de Orden de Pago
2000027426
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.916
IVA
₲ 488.887

Retención DNCP
₲ 37.938
Retención IVA
₲ 146.666
Retención Renta
₲ 391.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203664
Monto Contrato
₲ 23.584.480.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.426.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.866.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips