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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007617
Monto de la Factura
₲ 838.000
Nro. de Orden de Pago
1500000647
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.334
IVA
₲ 76.182

Retención DNCP
₲ 2.956
Retención IVA
₲ 22.855
Retención Renta
₲ 22.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
008/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202614
Monto Contrato
₲ 6.190.171.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.800.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.223.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383031
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 104-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFIA DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips