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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0089411
Monto de la Factura
₲ 15.629.350
Nro. de Orden de Pago
23789
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.863.228
IVA
₲ 1.420.850

Retención DNCP
₲ 55.697
Retención IVA
₲ 426.255
Retención Renta
₲ 284.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
100/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-104959
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.248.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.637.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285539
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf