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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000305
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 58.924.800
Nro. de Orden de Pago
15682
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.036.413
IVA
₲ 5.356.800

Retención DNCP
₲ 209.987
Retención IVA
₲ 1.607.040
Retención Renta
₲ 1.071.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
348/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117258
Monto Contrato
₲ 534.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.596.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf