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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000288
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 98.450.400
Nro. de Orden de Pago
15166
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.624.541
IVA
₲ 8.950.036

Retención DNCP
₲ 350.841
Retención IVA
₲ 2.685.011
Retención Renta
₲ 1.790.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
348/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117258
Monto Contrato
₲ 534.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.596.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf