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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000258
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 273.486.620
Nro. de Orden de Pago
41518
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.080.803
IVA
₲ 24.862.420

Retención DNCP
₲ 974.607
Retención IVA
₲ 7.458.726
Retención Renta
₲ 4.972.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
348/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117258
Monto Contrato
₲ 534.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.596.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf