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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025326
Monto de la Factura
₲ 98.613.000
Nro. de Orden de Pago
22598
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.779.170
IVA
₲ 8.964.818

Retención DNCP
₲ 351.421
Retención IVA
₲ 2.689.445
Retención Renta
₲ 1.792.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.0201.0025853.0000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-108022
Monto Contrato
₲ 383.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.363.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.571.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf