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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000010
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 172.900.000
Nro. de Orden de Pago
44541
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.424.756
IVA
₲ 15.718.182

Retención DNCP
₲ 616.153
Retención IVA
₲ 4.715.455
Retención Renta
₲ 3.143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
349/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117256
Monto Contrato
₲ 910.596.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.096.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.544.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf